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        仁和公安:2022年部门预算编制说明

        来源:警务保障科     发布时间:2022-02-17     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

          一、基本职能及主要工作

          (一)365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册公安局仁和区分局职能简介。

          365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册公安局仁和区分局作为365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册公安局下属单位,根据攀办发[2013]72号《365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册公安局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定,主要职责是在365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册公安局领导下,负责治安行政管理和刑事执法工作以及365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册公安局22项职责中涉及分局完成的工作职责。

          (二)365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册公安局仁和区分局2022年重点工作。

          2022年,仁和分局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习习近平总书记“七一”重要讲话和重要训词精神,深入贯彻落实党的十九届六中全会精神,围绕“一条主线”,实现“两个争优”,坚守“五条底线”,建设“六讲警队”,开展“八大行动”,以忠诚干净担当的新形象和维护安全稳定的新业绩迎接党的二十大召开。

          二、单位构成情况

          市公安局仁和区分局为市级行政单位,市级财政二级预算单位,现内设机构25个,下属非独立核算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

          三、收支预算情况说明

          按照综合预算的原则,365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册公安局仁和区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7524.61万元;支出包括:公共安全支出:6209.42万元;社会保障和就业支出:658.13万元;住房保障支出:657.06万元;市公安局仁和区分局2021年收支总预算7524.61万元。

          

        • 收入预算情况

         

          市公安局仁和区分局2022年收入预算7524.61万元,其中:一般公共预算拨款收入7524.61万元,占100%。

          (二)支出预算情况

          市公安局仁和区分局2022年支出预算7524.61万元,其中:基本支出7524.61万元,占100%;

          四、财政拨款收支预算情况说明

          市公安局仁和区分局2022年财政拨款收支总预算7524.61万元。收入包括本年一般公共预算拨款收入7524.61万元;支出包括公共安全支出:6209.42万元;社会保障和就业支出:658.13万元;住房保障支出:657.06万元。

          五、一般公共预算当年拨款情况说明

          (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

          市公安局仁和区分局2022年一般公共预算当年拨款7524.61万元,比2021年预算数增加382.5万元,主要是人员经费增加444.79万元,公用经费减少59.29万元,项目经费减少3万元。

          (二)一般公共预算当年拨款结构情况

          行政运行(公安)支出:6209.43万元,占82.52%;行政单位离退休195.85万元,占2.6%;机关事业单位基本养老保险缴费支出453.42万元,占6.03%;死亡抚恤8.85万元,占0.12%;住房公积金657.06万元,占8.73%;

          (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

          1. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2022年预算数为6209.43万元,主要用于:人员经费及保障工作正常运转的日常公用支出。

          2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2022年预算数为195.85万元,主要用于:退休人员经费支出。

          3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为453.42万元,主要用于:缴纳在职人员基本养老保险支出。

          4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022年预算数为8.85万元,主要用于:遗属生活补助支出。

          5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为657.06万元,主要用于:为在职人员缴纳住房公积金支出。

          六、一般公共预算基本支出情况说明

          市公安局仁和区分局2022年一般公共预算基本支出7524.61万元,其中:

          人员经费共计6446.01万元,分为机关工资福利支出及对个人和家庭的补助。其中机关工资福利支出6298.49万元,包括:工资奖金津补贴4091.41万元、住房公积金657.06万元、其他工资福利支出417.94万元、社会保障缴费1132.08万元。对个人和家庭的补助147.52万元,包括:离退休费131.95万元、社会福利和救助15.57万元。

          公用经费1078.60万元,主要包括:  办公经费858.89万元、  其他商品和服务支出74.06万元、  公务接待费5万元、  公务用车运行维护费140.65万元。

          七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

          市公安局仁和区分局2022年“三公”经费财政拨款预算数145.65万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费140.65万元。

          (一)因公出国(境)经费较2021年预算持平。

          主要原因是无此项安排。

          (二)公务接待费较2021年预算持平。

          2022年公务接待费计划用于接待各省、市、州办案及相关部门来攀开展工作支出。

          (三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降9.36%,减少14.53万元。

          我局现有机动车辆111辆,其中汽车52辆(分为:轿车38辆、越野车2辆、7座以上19座以下客车7台、货车及19座以上客车5辆)、摩托车38辆。

          2022年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

          2022年安排公务用车运行维护费140.65元,用于90辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障我局侦查办案、治安巡逻、道路交通管理、处突抢险、应急通信保障等工作的正常开展。

          八、政府性基金预算支出情况说明

          市公安局仁和区分局2022年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

          市公安局仁和区分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

          九、其他重要事项的情况说明

          (一)业务运行经费

          2022年,市公安局仁和区分局的机关运行经费财政拨款预算为1078.60万元,比2021年预算减少59.29万元,下降5.21%,主要原因是原项目经费的特别业务费下达在公用经费的办公费中。

          (二)国有资产占有使用情况

          截至2022年底,市公安局仁和区分局共有车辆52辆,其中,执法执勤用车52辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

          (三)绩效目标设置情况

          2022年市公安局仁和区分局不涉及项目预算,因此暂未设置项目绩效目标。

          十、名词解释

          1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

          2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释)

          3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          6.业务运行费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

          7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          9.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          10.业务运行费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

          附件:表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.(部门)单位预算项目绩效目标表

          2022年2月14日

        仁和公安:部门预算公开报表(单位).xlsx